Сдача отчетности - 3-НДФЛ | ООО «Элегия»

Бухгалтерские и юридические услуги
для бизнеса

+7 (831) 424-40-52
+7 (987) 754-40-52
г.Нижний Новгород, ул.Вторчермета д.5

Сдача отчетности - 3-НДФЛ

Правильность учета доходов и информирования о них налоговые органы, имеет важное значение. Ведь это обязанность каждого гражданина и хозяйствующего субъекта. Уклонения от исполнения данной обязанности или ее неисполнение, влечет наступление налоговой ответственности. А это всегда связано с крупными штрафами.

Основным документом, свидетельствующим о получении дохода, является декларация формы 3-НДФЛ.

Что такое декларация 3-НДФЛ

Данная декларация представляет собой форму отчета, которая установлена для физических лиц. Она включает в себя сведения по полученным лицом доходе за определенный налоговый период.

Значение указанного документа заключается в том, что именно на основании него исчисляется подлежащий к уплате налог. Декларация оформляется по окончанию календарного годового периода. Она заполняется и представляется от имени соответствующего физического лица.

Кто обязан подавать декларацию 3-НДФЛ

Необходимость сдачи указанного документа установлена для нескольких категорий лиц. Их следует указать более подробно:

  • лица, обязанные самостоятельно исчислять и выплачивать средства со своих доходов. Это предприниматели, осуществляющие индивидуальную деятельность, самозанятые лица, а также лица, обладающие специальными правовым статусом – адвокаты, нотариусы;
  • лица, являющиеся резидентами РФ, но получившие в истекшем году доход за пределами России;
  • все частные лица, которые получили дополнительный доход, не связанный с основной трудовой деятельностью по месту работы.

Последняя категория доходов всегда вызывает наибольшее количество ошибок. Поэтому, подобные источники денежных средств необходимо указать отдельно:

  1. совершение сделки по продаже автотранспортного средства;
  2. реализация объектов недвижимости. Это могут быть квартиры, жилые дома, объекты незавершенного строительства и так далее;
  3. доходы, полученные от аренды жилых помещений;
  4. лотерейные выигрыши.

С точки зрения налогового законодательства все указанные денежные средства, являются доходом. Поэтому, с них необходимо уплачивать налоги.

Какие документы необходимы для составления декларации

В каждом конкретном случае, документы могут меняться. Ведь каждый из указанных видов сделок предполагает оформление их соответствующими документами. Однако можно указать ряд бумаг, которые потребуются при составлении отчета и его сдачи в органах налоговой:

  • паспорт, как основной документ гражданина;
  • свидетельство о присвоении ИНН;
  • справки о доходах с места работы. Имеется едина форма 2 НДФЛ. Если лицо имеет несколько мест работы, то справки по форме 2-НДФЛ следует предоставлять с каждого;
  • соответствующий договор, как основной документ подтверждающий сделку;
  • в ряде случаев необходимо представить акт приема-передачи.

Указанные бумаги требуются и при возмещении налоговых отчислений. Подобные возмещения вправе получить каждый при определенных условиях.

Особенности возмещения при ипотеке и лечении

Если имущество приобретено в результате составления с банком ипотечного займа, необходимо представить ряд дополнительных удостоверяющих документов:

  • соглашение об ипотечном кредитовании;
  • справку, подтверждающую объем перечисленных по ссуде процентов.

Договор и справка должны быть правильно составлены и иметь все необходимые реквизиты. При лечении, нужно представить следующие подтверждения:

  • соглашение об оказании соответствующих услуг;
  • документы, удостоверяющие факт оплаты в полном объеме;
  • заверенную копию государственной лицензии клиники.

Если речь идет о лечении близких родственников, то потребуются документы, свидетельствующие о родстве с заявителем.

Особенности представления документов при обучении или реализации недвижимости

При обучении нужно собрать и представить бумаги, подтверждающие государственную аккредитацию образовательного учреждения и факт оказания платных услуг. Помимо этого, нужны будут и документы, связанные с оплатой таких услуг.

Если говорить о сделках купли-продажи, то понадобится соответствующий договор, подтверждение факта оплаты и акт приема-передачи объекта.

Когда нужно подавать 3-НДФЛ

Налоговым законодательством установлен предельный срок для подачи декларации. Она должна поступить в налоговый орган до конца апреля следующего года. Если лицо отчитывается за доходы в 2016 году, то задекларировать их нужно до 30 апреля 2017 года. А сдача бумаг для вычета из налогов возможна в любое время в течение года. Но реализовать такое право можно только в течение трех лет.